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        发布时间:2014-05-21   来源:中国注册365bet皇冠体_365投注终止_365bet开户平台协会   

        2014514日,中注协发布上市公司2013年年报审计情况快报(第十六期),全文如下:

        一、年报审计报告总体情况

        20141-4月,40家证券资格365bet皇冠体_365投注终止_365bet开户平台事务所(以下简称“事务所”)共为2534家上市公司出具了财务报表审计报告,有3家上市公司未如期披露2013年年报(详见附表1)。在上述2534份审计报告中,标准审计报告2450份,带强调事项段的无保留意见审计报告57份,保留意见审计报告22份,无法表示意见的审计报告5份。

        20141-4月,40家事务所共为1141家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表2)。其中,标准内部控制审计报告1096份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告35份,否定意见内部控制审计报告9份,无法表示意见内部控制审计报告1份。

        二、非标准审计报告情况

        2534份财务报表审计报告中,非标准财务报表审计报告84份,占3.31%,非标报告的数量和比例都较2012年度(89份,比例为3.57%)有所下降。

        1:上市公司2013年度财务报表审计报告意见汇总表

        财务报表审计意见类型

        沪市主板

        深市主板

        中小企业板

        创业板

        合计

        (标准)无保留意见

        916

        453

        707

        374

        2450

        带强调事项段的无保留意见

        29

        19

        6

        3

        57

        保留意见

        10

        6

        4

        2

        22

        否定意见

        0

        0

        0

        0

        0

        无法表示意见

        2

        1

        2

        0

        5

        非标准审计意见小计

        41

        26

        12

        5

        84

        合计

        957

        479

        719

        379

        2534

        非标准审计意见比例

        4.28%

        5.43%

        1.67%

        1.32%

        3.31%

        1141份内部控制审计报告中,非标准内部控制审计报告45份,占3.94%,非标报告的数量和比例都较2012年度(24份,比例为2.49%)有所上升。

        2:上市公司2013年度内部控制审计报告意见汇总表

        内部控制审计意见类型

        沪市主板

        深市主板

        中小企业板

        创业板

        合计

        (标准)无保留意见

        707

        338

        47

        4

        1096

        带强调事项段的无保留意见

        23

        12

        0

        0

        35

        否定意见

        8

        1

        0

        0

        9

        无法表示意见

        1

        0

        0

        0

        1

        非标准审计意见小计

        32

        13

        0

        0

        45

        合计

        739

        351

        47

        4

        1141

        非标准审计意见比例

        4.33%

        3.70%

        0

        0

        3.94%

        其中,有21家上市公司同时被出具了非标准的财务报表审计报告和内部控制审计报告。

        3:同时被出具非标准财务报表审计报告和内部控制审计报告的上市公司列表

        股票

        代码

        股票

        简称

        财务报表审计

        内部控制审计

        365bet皇冠体_365投注终止_365bet开户平台

        事务所

        审计意见

        类型

        365bet皇冠体_365投注终止_365bet开户平台

        事务所

        审计意见

        类型

        1

        600228

        昌九生化

        大华

        带强调事项段的无保留意见

        大华

        带强调事项段的无保留意见

        2

        600689

        上海三毛

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        3

        000815

        美利纸业

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        4

        600822

        上海物贸

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        立信

        带强调事项段的无保留意见

        5

        000504

        *ST传媒

        利安达

        带强调事项段的无保留意见

        利安达

        带强调事项段的无保留意见

        6

        600598

        北大荒

        瑞华

        保留意见

        瑞华

        否定意见

        7

        600368

        五洲交通

        瑞华

        带强调事项段的无保留意见

        瑞华

        否定意见

        8

        600301

        *ST南化

        瑞华

        带强调事项段的无保留意见

        北京永拓

        带强调事项段的无保留意见

        9

        600319

        *ST亚星

        瑞华

        带强调事项段的无保留意见

        瑞华

        带强调事项段的无保留意见

        10

        000048

        康达尔

        瑞华

        保留意见

        瑞华

        带强调事项段的无保留意见

        11

        601558

        华锐风电

        瑞华

        保留意见

        瑞华

        否定意见

        12

        000913

        钱江摩托

        天健

        保留意见

        天健

        带强调事项段的无保留意见

        13

        600087

        *ST长油

        信永中和

        无法表示意见

        信永中和

        带强调事项段的无保留意见

        14

        000520

        *ST凤凰

        信永中和

        带强调事项段的无保留意见

        信永中和

        带强调事项段的无保留意见

        15

        000982

        中银绒业

        信永中和

        保留意见

        信永中和

        带强调事项段的无保留意见

        16

        600186

        莲花味精

        亚太集团

        保留意见

        亚太集团

        带强调事项段的无保留意见

        17

        600403

        大有能源

        中勤万信

        保留意见

        中勤万信

        否定意见

        18

        600691

        阳煤化工

        中勤万信

        带强调事项段的无保留意见

        中勤万信

        带强调事项段的无保留意见

        19

        600800

        天津磁卡

        中审华寅

        五洲

        保留意见

        中审华寅五洲

        否定意见

        20

        600539

        ST狮头

        中喜

        带强调事项段的无保留意见

        中喜

        带强调事项段的无保留意见

        21

        600076

        青鸟华光

        中兴华

        带强调事项段的无保留意见

        中兴华

        无法表示意见

        三、年报审计机构变更情况

        在已披露2013年年报的2534家上市公司中,有428家变更财务报表审计机构,占16.89%。从事务所报备的年报审计业务变更信息来看,超过一半的上市公司变更审计机构是由于事务所合并或项目主要审计团队加入后任事务所。对上市公司客户数量变动较大的事务所,其客户流向及变更原因如表4及表5所示。

        4:上市公司客户流入较多的事务所

        后任事务所

        前任事务所

        上市公司客户流入数量

        事务所报备的变更主要原因

        瑞华

        中瑞岳华

        172

        事务所合并

        利安达

        9

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        14

         

        合计

        195

         

        立信

        大信

        8

        前任已提供审计服务多年

        致同

        8

        项目主要审计团队加入后任事务所

        中准

        5

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        18

         

        合计

        39

         

        山东和信

        山东汇德

        17

        事务所合并

        山东天恒信

        5

        事务所合并

        合计

        22

         

        大信

        中磊

        18

        项目主要审计团队加入后任事务所

        合计

        18

         

        众环海华

        中瑞岳华

        14

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        4

         

        合计

        18

         

        中兴华

        山东汇德

        10

        事务所合并

        中磊

        3

        前任被取消证券审计资格

        其他

        3

         

        合计

        16

         

        中审华寅五洲

        中审国际

        10

        事务所合并

        其他

        3

         

        合计

        13

         

        利安达

        中磊

        12

        项目主要审计团队加入后任事务所

        合计

        12

         

        5:上市公司客户流出较多的事务所

        前任事务所

        后任事务所

        上市公司客户流出数量

        事务所报备的变更主要原因

        中瑞岳华

        瑞华

        172

        事务所合并

        众环海华

        14

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        9

         

        合计

        195

         

        中磊

        大信

        18

        项目主要审计团队加入后任事务所

        利安达

        12

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        12

         

        合计

        42

         

        山东汇德

        山东和信

        17

        事务所合并

        中兴华

        10

        事务所合并

        合计

        27

         

        立信

        天健

        2

        前任已提供审计服务多年;客户发展需要

        信永中和

        2

        前任已提供审计服务多年

        中汇

        2

        客户发展需要

        其他

        9

         

        合计

        15

         

        利安达

        瑞华

        9

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        4

         

        合计

        13

         

        山东天恒信

        中天运

        7

        事务所合并

        山东和信

        5

        事务所合并

        上会

        1

         

        合计

        13

         

        中审国际

        中审华寅五洲

        10

        事务所合并

        其他

        3

         

        合计

        13

         

        致同

        立信

        8

        项目主要审计团队加入后任事务所

        其他

        4

         

        合计

        12

         

        大信

        立信

        8

        前任已提供审计服务多年

        其他

        3

         

        合计

        11

         

        四、年报审计收费情况

        在已披露2013年年报的2534家上市公司中,有2520家上市公司披露了2013年年报审计费用,占99.45%,数量和比例都较2012年度(2465家,比例为98.88%)有所上升。其中,有2446家上市公司在2012年和2013年的年报中均披露了年报审计费用。根据年报中披露的相关信息,2013年度上市公司年报审计平均收费为156.31万元,较2012年度上升6.44%。其中,深市主板和中小企业板的审计收费上升比例较高,分别为16.22%9.89%

        62012-2013年度上市公司审计收费(单位:万元)

         

        沪市主板

        深市主板

        中小企业板

        创业板

        合计

        年度

        上市公司数量

        942

        472

        686

        346

        2446

        2012

        审计收费合计

        251,744

        45,530

        45,116

        16,815

        359,205

        平均收费

        267.24

        96.46

        65.77

        48.60

        146.85

        2013

        审计收费合计

        261,738

        52,914

        49,579

        18,108

        382,339

        平均收费

        277.85

        112.11

        72.27

        52.34

        156.31

        审计收费上升比例

        3.97%

        16.22%

        9.89%

        7.69%

        6.44%

         

        附表:

        1.2013年年报审计情况快报(第16期)\附表1:事务所承接的上市公司2013年度财务报表审计业务数量统计表

        2.2013年年报审计情况快报(第16期)\附表2:事务所承接的上市公司2013年度内部控制审计业务数量统计表